目 录
第一部分团鄂城区委概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分团鄂城区委2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况(含重点项目预算的绩效目标)说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 团鄂城区委2021年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 团鄂城区委概况
一、部门主要职能
(一)领导全区共青团和青年联合会工作;负责全区少先队工作委员会的日常工作;指导全区青少年社会团体工作。
(二)调查研究青少年思想教育、青少年事业发展和青少年工作理论等问题,为区委、区政府决策提供依据。
(三)协助或受区委、区政府委托贯彻执行有关青少年事务的法律、法规,处理、协调与青少年利益相关的事务,服务青少年发展。
(四)组织动员全区团员青年在政治文明、物质文明和精神文明建设中发挥生力军和突击队作用, 服务和谐社会建设。
(五)负责指导和组织全区青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养推介优秀青少年典型。
(六)负责全区团的组织建设,指导基层团组织做好团员发展和推优入党工作,协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
(七)依法维护青少年合法权益。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
团区委为区直独立预算单位,内设办公室两间
2、部门预算单位组成
区本级预算
三、部门人员构成
团区委行政编制人数2名;财政供养人数2名,其中在职2名。
第二部分 团鄂城区委2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
(一)2021年部门预算总收入40.92万元。其中:一般公共预算财政拨款收入40.62万元,占收入的 99%。其他收入0万元,占收入的0 %。上年结转0.3万元,占收入的1%。
(二)2021年部门预算总支出40.92万元。其中:基本支出19.85万元,占支出的48%。项目支出21.07万元,占支出的52 %。
按照支出功能分类科目,主要用于:其他一般公共服务支出21.07万元。
按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出18.34万元、 商品和服务支出1.51万元、对家庭和个人的补助支出0万元等 。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门收入总预算40.92万元。比上年预算增加19.46万元,上升90.7%,主要原因是:项目支出增加。
2021年部门支出总预算40.92万元。比上年预算增加19.46万元,上90.7%,主要原因是:项目支出增加。
三、财政拨款收支情况说明
2021年财政拨款收入总预算40.92万元。主要包括:一般公共预算财政拨款收入40.62 万元、上年结转 0.3万元。支出总预算 40.92万元。主要包括:基本支出19.85万元,其中工资福利支出18.34万元、 商品和服务支出1.51万元、对家庭和个人的补助支出0万元等 ;项目支出21.07万元,其中其他项目支出21.07万元,主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。
四、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出数为40.92万元,比2020年预算数增加19.46万元,上升 90.7%,具体情况如下:
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)支出40.92万元,比2020年年初预算增加19.46万元,上升 90.7%,
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出19.85万元,占预算总额的48.5%。其中:
(一)人员经费18.34万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
(二)公用经费 1.51万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、购置费等。
六、机关运行经费安排情况说明
2021年机关运行经费预算1.51万元,占预算总额的3.69%。主要包括:办公费0.14万元、印刷费0.02万元、水费0.02万元、电费0.14万元、邮电费0.12万元、差旅费0.14万元、维修(护)费0.02万元、会议费0.16万元、培训费0.10万元、公务接待费0.02万元、工会经费0.23万元、福利费0.28万元、办公设备购置0.12万元。
七、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日,该单位国有资产总额为25377.69元。分布构成为:流动资产8024.7元;固定资产净值17352.99元。固定资产原值35000元,其中:固定资产包含房屋 0元(借用其它单位房屋);车辆0辆,合计 0元;其他资产(通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等)35000元;无形资产 0元。固定资产较上年增加0元。
八、预算绩效情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求, 一是认真组织开展项目支出绩效评价和部]整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2021年度一般公共预算2个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款20.77万元,占年初项目支出预算的98.58%。绩效评价结果显示,该2个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定项绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。
(二)重点项目绩效目标说明
1.团委工作专项经费预算15.77万元,资金来源为一般公共预算财政拨款;
2.乡镇共青团工作经费5.3万元,资金来源为一般公共预算财政拨款5万元,上年专项结转0.3万元。
九、政府采购安排情况说明
2021年政府采购预算0万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费预算0万元,比上年预算减少0万元,下降0%。其中:
(一)因公出国(境)费预算 0万元,比上年预算增加(或减少 0 万元,主要原因: 。
(二)公务接待费预算 0 万元,比上年预算减少0万元,主要原因:按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费,故预算数相应减少。
(三)公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算减少0万元。其中:
1.公务用车购置费0万元,比上年预算增加0万元,主要原因:
2.公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加减少 0万元.主要原因:
十一、政府性基金预算支出情况说明
团鄂城区委本年无政府性基金
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
第四部分 团鄂城区委2021年部门预算表
附件: 团鄂城区委2021年部门预算表
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