鄂城区工会2016年部门预算
鄂城区工会概况
(一)部门主要职能
1、遵循党的路线、方针、政策,围绕党的中心任务和工运方针,结合鄂城实际,贯彻执行全国、省、市总工会确定的工会工作指导方针和任务,指导全区工会工作,研究工运理论和政策。
2、依照法律和章程,组织和指导全区各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能,贯彻执行全区工会代表大会的决议,开展工会的各项业务工作;根据基层工会和下级工会的要求,与有关方面协商解决有关问题。
3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议,参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定,参与劳动法律、法规及其他有关法制监督、检查工作。
(二)部门预算单位构成
区工会由办公室、组织股、法工股、民管股、宣教股、生产股、财务股、女工股、生活股、经审办构成。
(三)人员基本情况
预算01表
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收 支 预 算 总 表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项目(按经济科目分类) | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 |
一、财政拨款(补助) | 65.69 | 一、基本支出 | 57.43 | 一、【201】一般公共服务支出 | 72.68 |
经费拨款(补助) | 65.69 | 工资福利支出 | 16.78 | 二、【202】外交支出 | |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款(不含基金) | 商品和服务支出 | 1.67 | 三、【203】国防支出 | ||
专项收入 | 对个人和家庭的补助支出 | 38.98 | 四、【204】公共安全支出 | ||
行政事业性收费收入 | 二、项目支出 | 15.25 | 五、【205】教育支出 | ||
罚没收入 | 专项性公用支出 | 六、【206】科学技术支出 | |||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 其中:大型会议费 | 七、【207】文化体育与传媒支出 | |||
其他非税收入 | 购置项目 | 八、【208】社会保障和就业支出 | |||
政府性基金拨款 | 其他专项性公用支出 | 九、【209】社会保险基金支出 | |||
二、事?收入(不含非税收入) | 基本建设支出 | 十、【210】医疗卫生与计划生育支出 | |||
三、事业单位经营收入 | 其他项目支出 | 15.25 | 十一、【211】节能环保支出 | ||
四、其他收入 | 三、事业单位经营支出 | 十二、【212】城乡社区支出 | |||
四、政府统筹 | 十三、【213】农林水支出 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 65.69 | 本 年 支 出 合 计 | 72.68 | 本 年 支 出 合 计 | 72.68 |
五、上级补助收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
六、附属单位上缴收入 | 六、上缴上级支出 | ||||
七、用事业基金弥补收支差额 | 结 转 下 年 | 结 转 下 年 | |||
八、上年结余、结存 | 6.99 | ||||
其中:上年专项结转 | 6.99 | ||||
纳入预算管理的政府性基金结转 | |||||
其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 72.68 | 支 出 总 计 | 72.68 | 支 出 总 计 | 72.68 |
表2.鄂城区工会2016年财政拨款支出预算表
(单位:万元)
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公开部门: |
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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201 |
一般公共服务支出 |
65.69 |
52.93 |
12.76 |
20129 |
群众团体事务 |
65.69 |
52.93 |
12.76 |
2012901 |
行政运行 |
65.69 |
52.93 |
12.76 |
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合 计 |
65.69 |
52.93 |
12.76 |
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注:本表按照政府收支分类科目列示到末级科目。 |
表3.鄂城区工会2016年“三公”经费预算表
(单位:万元)
项目 |
预算数 |
合计 |
7.79 |
1、因公出国(境)费 |
0 |
2、公务接待费 |
2.51 |
3、公务用车费 |
5.28 |
其中:公务用车运行维护费 |
5.28 |
公务用车购置费 |
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注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。 |
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1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出。 |
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2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
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3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 |
鄂城区工会2016年部门预算安排情况说明
一、收支预算情况
(一)2016年预算收入情况说明
2016年部门预算总收入72.68万元。其中:经费拨款65.69万元,占90%;上年结余6.99万元,占10%。
(二)2016年部门预算总支出72.68万元,具体项目如下:
1、基本支出57.43万元,占79%。其中:工资福利支出16.78万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费;对个人和家庭补助38.98万元,主要用于退休人员的离退休费、在职人员住房公积金;商品和服务支出1.67万元,主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。
2、项目支出15.25万元,占21%。主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出,其他项目支出15.25万元。
二、2016年“三公”经费预算情况说明
2016年“三公”经费预算数7.79万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2.51万元,公务用车购置及运行维护费5.28万元。此项支出比2015年财政拨款预算数减少0.8万元, 主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。
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