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2018年房产局部门预算

信息来源:鄂城区政府网 日期:2018-01-20

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鄂城区房产局2018年部门预算

目 录

第一部分 城区房局概况

  一、主要

二、机构置情况及部门预

三、部构成

第二部分 城区房局2018年部门预算安排情况

  一、部门预算收支情况

二、部门预算收支增减化情况

三、款收支情况

四、一般公共算支出情况

五、一般公共算基本支出情况

六、机关运行经费安排情况

七、国有资产占用情况

八、效情况(含重点算的效目

九、政府采安排情况

十、一般公共算“三公”经费支出情况

十一、政府性基金算支出情况

第三部分 名

第四部分 城区房局2018年部门预算表

  一、部收支

  二、部收入

  三、部支出

  四、款收支

  五、一般公共算支出表

  六、一般公共算基本支出表

  七、政府性基金算支出表

  八、款“三公”经费支出表

第一部分 鄂城区房产局概况

  1. 部门主要职能


1、 负责 市房管理局委托范 内的房屋 产权 籍登 及交易工作。

 

2、负责全区保障性安工程目的管理工作。

3、负责全区农村危房改造工作。

4、承的其他工作。


二、机构设置情况及部门预算单位组成

 

1.机构置情况


局由房 大厅、鄂城新区行政服务中心办事窗口、房产局办公室组成

 


2、部门预

区本级预

三、部门人员构成


区房 工7人。

 


第二部分 鄂城区房产局2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

(一)2018年部门预收入20.96万元。其中:一般公共款收入20.91万元,占收入的99.76%。其他收入0万元,占收入的0%。上年结转0.05万元,占收入的0.24%。

(二)2018年部门预支出20.96万元。其中:基本支出16.88万元,占支出的80.53%。目支出4.08万元,占支出的19.47%。

按照支出功能分科目,主要用于:城乡社区管理事务

按照支出经济科目,主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

  1. 部门预算收支增减变化情况说明

    2018年部收入总预算20.96万元。比上年算减少40.61万元,下降65.96%,主要原因是:原房工9名不动产登记中心,人员经费减少。

    2018年部支出总预算20.96万元。比上年算减少40.61万元,下降65.96%,主要原因是:原房工9名不动产登记中心,人员经费减少。

  2. 财政拨款收支情况说明

    2018年款收入总预算20.96万元。主要包括:一般公共款收入20.91万元、上年结转0.05万元,政府性基金算0万元。支出总预算20.96万元。主要包括:工资福利支出14.38万元、商品和服务支出1.04万元,对个人和家庭的补助1.46万元,项目支出4.08万元。

    四、一般公共预算支出情况说明

    2018年一般公共算支出数20.91万元,比 2017 年算数减少22.09万元,下降51.37%。具体情况如下:

    城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)支出20.91万元,比 2017 年算数减少22.09万元,下降51.37%。

  1. 行政运行()支出20.91万元,比 2017 年算数减少22.09万元,下降51.37%。

    五、一般公共预算基本支出情况说明

    2018年一般公共算基本支出16.88万元,占总额的80.5%。其中:

    (一)人员经费15.84万元。包括:

    福利支出14.38万元,主要用于:在基本工、津贴补贴金、效工、机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费工基本医险缴费、公务员疗补助、其他社会保障缴费、住房公金、其他工福利支出等。

    个人和家庭的助1.46万元,主要用于:离休、退休恤金、生活助、其他个人和家庭助支出等。

    (二)公用经费1.04万元。主要用于:、印刷、水电费邮电费、物管理、差旅、因公出国(境)修()、会议费、培训费、公接待、工会经费、福利、公运行维护费、其他交通用、其他商品和服支出等。

    六、机关运行经费安排情况说明

    2018年机关运行经费预算1.04万元,占总额的4.96%。主要包括:0.16万元,印刷0.02万元,水0.02万元,电费0.14万元,邮电费0.16万元,差旅0.18万元,0.02万元,会议费0.2万元,培训费0.12万元,公接待0.02万元。

    七、国有资产占用情况说明

    2017年国有资产共130.1万元,分布构成:流动资产9.39万元;固定资产120.71万元。其中:房屋1450.58平,金72.65万元 ;车辆2,金26.98万元;设备0台,金0万元;其他(通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和列品等),金 21.08万元。

    八、预算绩效情况(含重点项目预算的绩效目标)说明


    (一)效管理工作开展情况

    根据效管理的要求,一是组织开展目支出价和部整体支出价工作,并充分运用果,置的指体系和效目,加快建立向的算管理制度。2018年度一般公共算1个目开展了效自,涉及一般公共算当年政款13.5万元,占年初目支出算的100%。示,1个目支出效情况较为理想,基本达到了目申请时设定的效目。二是在行中,依据效目标对项金运行状况及效目实现程度开展了一次控,确保效目标实现。三是在制中,真梳理目活,依据目活明确效目、量化关键绩效指,将果作为预算安排的依据,提高效目的及性与范性。四是完善告与公开制度,推动绩效信息公开,自接受社会督。

    (二)重点效目标说

    改造专项资

    2018年危房改造专项资算13.5万元,金来源一般公共款。

    九、政府采购安排情况说明

    2018年部门预算中入政府采支出合0.5万元。其中:算机一台0.5万元。

    十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    2018年“三公”经费预算1.5万元,比上年算减少6.1万元,下降80.26 %。其中:

    (一)因公出国(境)费预算0万元,比上年算增加0万元。

    (二)公接待费预算1.5万元,比上年算增加0.9万元,主要原因:由于2017年航空都市区开始建设,全区棚户区改造任务较重,属于重大民生工程,预计接待上级的检查比上年度有所增加。

    (三)公车购置及运行维护费0万元,比上年算减少7万元。其中:

    1.公车购0万元,比上年算增加0 万元 。

    2.公运行维护费0万元,比上年算增加减少7万元。下降100%,下降的主要原因是公

    2018年公务用车购置量 0 台,保有量0 台

    十一、政府性基金预算支出情况说明

    本部门单位无政府性基金算支出

    第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  八、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 房产局2018年部门预算表

附件: 房产局2018年部门预算表

附件:

·房产局.xls

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