目 录
第一部分 鄂城区信访局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂城区信访局2024年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况(含重点项目预算的绩效目标)说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂城区信访局2024年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、部门预算项目支出表
第一部分 鄂城区信访局概况
一、部门要职能
1、运用“阳光信访”信息系统推动相关政府部门尽职尽责处理好群众反映的利益诉求,以解决问题为目标和重点,依法规范各地各部门的行政行为,纠正各种“不作为、乱作为”。
2、拟定全区有关信访工作改革的政策,并负责组织实施。
3、代表区委、区政府受理人民群众给区委、区政府及其主要领导人的来信,接待群众来访,为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。
4、承办上级领导机关和区委、区政府领导交办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况;向有关单位交办信访事项,指导督促检查重要信访事项的处理和落实。
5、协调处理跨单位、跨部门的重要信访、群众集体赴京、到省、去市、来区上访和突发上访事件;对重要案件实施个案监督,并提出对有关责任人的处理意见和建议。
6、分析研究群众工作和信访工作形势,及时向区委、区政府提供信访信息,并对重要问题提出工作意见和建议。
7、指导全区群众工作和信访工作,组织交流工作经验,提出改进措施;组织信访干部的培训;指导全区信访部门办公规范化建设。
8、负责信访工作的宣传和信息发布。
9、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
区信访局为区委工作机关,下设群众接访中心
2.部门预算单位组成
区本级预算
三、部门人员构成
鄂城区信访局行政编制3名,事业编制6名,其他人员1名、
第二部分 鄂城区信访局2024年部门预算
安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
(一)2024年部门预算总收入303.82万元。其中:一般公共预算财政拨款收入303.82万元,其他收入0万元;上年结转0万元,比上年增加61.63万元,上升25%。
(二)2024年部门预算总支出303.82万元。其中:基本支
出223.82万元,项目支出80万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
按照支出功能分类科目,主要用于:政府办公厅(室)及相关机构事务79.77万元,党委办公厅(室)及相关机构事务224.05万元。
按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出191.67万元,商品和服务支出22.98万元;对个人和家庭的补助支出9.18万元,项目支出80万元。
三、财政拨款收支情况说明
2024年财政拨款收入总预算303.82万元。主要包括:一般公共预算财政拨款收入303.82万元、上年结转0万元,政府性基金预算0万元。支出总预算303.82万元。主要包括:工资福利支出191.67万元、商品和服务支出22.98万元、对个人和家庭的补助支出9.18万元、项目支出80万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算财政拨款支出预算303.82万元,其中:当年预算303.82万元;上年结转0万元。主要安排情况如下:
(一)基本支出223.82万元。其中:人员经费200.85万元,公用经费22.98万元
(二)项目支出80万元。主要安排为:信访维稳专项经费80万元
五、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出223.82万元,占预算总额的73%。其中:
(一)人员经费200.85万元。包括:
工资福利支出191.67万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助9.18万元,主要用于:住房补贴。
(二)公用经费22.98万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2024年机关运行经费预算22.98万元。主要包括:办公费13.2万元,印刷费0万元,水费0万元,电费0万元,邮电费0万元,差旅费0万元,维修费0万元,会议费0万元,培训费0万元,公务接待费0万元,工会经费2.48万元,公务用车运行维护费0万元,福利费3.1万元,办公设备购置0万元,其他商品和服务支出0.24万元。
七、国有资产占用情况说明
2023年国有资产共3.79万元,分布构成为:流动资产3.79万元;固定资产(净值) 万元(固定资产(原值)17万元,折旧13.27万元)。其中:房屋0平,金额0万元 ;车辆0辆,金额0万元;其他(通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等),金额3.79万元。
八、预算绩效情况(含重点项目预算的绩效目标)说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2024年度一般公共预算1个项目开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款80万元。绩效评价结果显示,该1个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。
(二)重点项目绩效目标说明
2024年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款288.94万元。
九、政府采购安排情况说明
2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计3.8万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。包括:
1.货物类3万元,其中:办公设备购置3万元,专用设备购置0万元。
2.服务类0.8万元,其中:印刷费0.8万元;其他服务费0 万元;其他系统集成实施服务0万元。
3.工程类0万元,其中:维修(护)费用0万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年“三公”经费预算0万元,比上年预算减少0万元。其中:
(一)因公出国(境)费预算0万元,比上年预算增加0万元。
(二)公务接待费预算0万元,比上年预算减少0万元,主要原因:按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加0万元。其中:
1.公务用车购置费0万元,比上年预算增加0万元 。
2.公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加0万元。
2023年公务用车购置量0台,保有量0台
十一、政府性基金预算支出情况说明
本部门单位无政府性基金预算支出
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
第四部分 鄂城区信访局2024年部门预算表
附件: 鄂城区信访局2024年部门预算表
ICP备案号:鄂ICP备17005283号-1 鄂公网安备 42070402000191号 网站标识:4207040001 主办单位:鄂城区人民政府 承办:鄂城区人民政府办公室 网站地图 系统管理入口 网站技术支持电话:027-60896105 地址:鄂州市鄂城区凤凰街道办明塘路70号 点击总量: |