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鄂城区退役军人事务局2024年部门预算

日期:2024-01-20
 鄂城区退役军人事务局2024年预算公开说明

一、部门(单位)主要职责

(一)拟定退役军人服务相关政策的具体实施方案和工作举措,有效维护退役军人权益,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责军队复员干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

(三)组织实施退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策,会同有关部门制定相关配套政策措施并组织实施。

(五)完成上级下达我区的接收安置任务,符合条件的其他退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)做好全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,指导有关退役军人医疗、疗养、养老等机构根据上级政策开展工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(七)做好全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作,落实国家关于国民党抗战老兵等人员优待政策。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作,登记、统计、上报拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)指导全区退役军人服务管理工作。

(十一)完成上级交办的其他任务

(十二)职能转变。区退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好地为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

区退役军人事务局由办公室、综合业务股2个职能股(室)构成,二级单位区退役军人服务中心。

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窗体顶端*******************属**级预算单位,(有)无下属单位。内设机构共有*个。

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2.部门预算单位组成

区本级预算含局机关、区退役军人服务中心。

三、部门人员构成

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区退役军人事务局行政编制3名,事业编制8人,及其他人员2名。

 

三、预算收支及增减变化情况

(一)2024年部门预算总收入1348.42万元。比上年增加285.48万元,增加21%。

(二)2024年部门预算总支出1348.42万元。比上年增加285.48万元,增加21%。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算14.93万元。

五、一般公共预算三公经费及增减变化情况

2024三公经费预算0.1万元,无增减情况。

其中:

(一)因公出国(境)费预算0万元,无增减情况。

(二)公务接待费预算0.1万元,无增减情况。

(三)公务用车购置费0万元,无增减情况。其中:2023年公务用车购置量0台,保有量0

(四)公务用车运行费0万元,无增减情况

六、政府采购预算安排情况

2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0.6万元,资金来源为一般公共预算财政拨款包括:

1.货物类0.6万元,其中:办公设备购置0.6万元,专用设备购置0万元。

2.服务类0万元,其中:印刷费0万元;其他服务费0万元;其他系统集成实施服务0

3.工程类0万元,其中:维修(护)费用0万元。

七、国有资产占用情况

2023年国有资产共40.7万元,分布构成为:流动资产23.77万元;固定资产(净值)16.93万元固定资产(原值)31.07万元,折旧14.14万元)。其中:其他(通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等),金额8.07万元。

八、重点项目预算绩效情况

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2024年度一般公共预算2个项目开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年政拨款1121.70万元。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

重点项目绩效目标说明

2024年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1121.70万元。

九、政府性基金预算支出情况

本单位本年无政府基金预算。

十、专业名词解释

一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

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