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鄂州市鄂城区碧石湖电排站2023年部门预算

信息来源:鄂州市鄂城区城市管理执法局2023年部门预算 日期:2023-01-30

鄂城区碧石湖电排站2023年预算

 

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、预算收支及增减变化情况

要与同期数作比较

四、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指各部门(单位)的公用经费。

五、一般公共预算三公经费及增减变化情况

一般公共预算“三公”经费支出应当公开总额以及“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”分项数额,其中“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增减变化情况予以说明。

六、政府采购预算安排情况

主要包括部门政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额。

各部门(单位)应按照政府采购政策要求,严格实行政府采购意向公开,公开时间不得晚于采购活动开始前30日。主管预算单位应当在政府采购网公开上一年预留项目执行情况,未达到规定预留份额比例的应当做出说明。

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

各部门(单位)应将落实中央和省委、省政府重大决策部署作为预算绩效管理重点,加强财政政策评估评价,加强重点领域预算绩效管理,按要求公开重点项目预算绩效目标。

九、政府性基金预算支出情况

十、专业名词解释

 

备注:如当前项无需说明或不涉及相关内容,应在标题下另起一行并注明:无相关情况。

 

一、部门主要职能

1、坚决执行主管单位的统一调度和指令,及时开机和关机;

2、严格值班制度,强化职守责任,汛期落实24小时值守制,值守人员开机不离泵房、关机不离岗位;

3、严格按照泵站的工作流程进行规范操作,好工作日志、运行记录;

4、保证泵站周边、泵房内外清洁卫生、干净清洁;

5、加强安全防护,保障工作人员的人身安机电设施的财产安全;

6、负责泵站的日常维修护理工作,确保机行零故障。

 

二、机构设置情况及部门预算单位


1.机构设置情况

碧石湖电排站分财务室、办公室、泵房.

2、部门预算单位组成

碧石湖电排站

3、部门人员构成

碧石湖电排站编制人数5名;财政供养13名:其中在职2名,合同制1名,离退休人数12名;临时聘用人员2名。

三、预算收支增减变化情况

(一)2023年部门预算总收入122.68万元。其中:一般公共预算财政拨款收入122.68元。2023年本年收入预计为122.68万元,比上年增加65.92万元,增加54%。

(二)2022年部门预算总支出122.68万元。其中:基本支出93.36万元,项目支出29.32万元。2023年本年支出预计为122.68万元,比上年增加65.92万元,增加54%。

按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务支出122.68万元,公共安全支出0万元,社会保障和就业支出0万元,医疗卫生和计划生育支出0万元,住房保障支出0万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出50.80万元,商品和服务支出5.83万元;对个人和家庭的补助支出36.72万元,项目支出29.32万元。

 

 

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算5.83万元主要包括:办公费0.63万元,印刷费0.03万元,水费0.07万元,差旅费0.3万元,维修(护)费0.03万元,公务接待费0.50万元,工会经费1.32万元,福利费1.64万元,其他商品和服务支出1.31万元。

 

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023“三公”经费预算0.50万元,比上年预算增加0.47万元,其中:

(一)因公出国(境)费预算0万元,比上年预算增加0万元。

(二)公务接待费预算0.50万元,比上年预算增加0.47万元,主要原因:2022年发生0.03万元,2023年预计发生0.50万元。

(三)公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算减少0万元。其中:

1.公务用车购置费0万元,比上年预算增加0万元 。

2.公务用车运行维护费0万元,比上年预算增0万元。2023年公务用车购置量0台,保有量0台。   

六、政府采购预算安排情况

2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。包括:        

1. 货物类0万元,其中:办公设备购置0万元,专用设备购置0万元

2. 服务类0万元,其中:印刷费0万元,其他服务费0万元,其他系统集成服务0万元。

3. 工程类0万元,其中:维修(护)费用0万元。

 

七、国有资产占用情况

   2023年国有资产共46.80万元,分布构成为:引水渠及建筑4.0万元(原值),主泵房建筑物10.30万元(原值),金属结构2.2万元(原值),机电设备14.60万元(原值),输配电设备7万元(原值),工具及检修设备和其他资产折资8.7万元(原值)。

 

重点项目预算绩效情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2023年度一般公共预算2个项目开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年政拨款29.32万元,占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,该2个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

     2023年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款29.32万元。

 

 

、政府性基金预算支出情况

本部门单位无政府性基金预算支出

 

十、专业名词解释  

  一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

 

 

 

  

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