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鄂城区统战部2021年部门预算

日期:2021-01-12

鄂城区统战部2021年部门预算

 

 

第一部分 鄂城区统战部概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区统战部2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况(含重点项目预算的绩效目标)说明

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十、政府性基金预算支出情况说明

十一、政府采购安排情况说明

第三部分 名词解释

第四部 鄂城区统战部2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

 

第一部分  统战部单位概况

一、部门主要职能

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1、主管全区统一战线工作,贯彻执行党和国家有关统一战线和对台工作的方针、政策,落实区委、区政府关于统一战线工作和对台工作的决定和决议,提出开展统战工作和对台工作的意见和建议。

2、负责协助区委同各民主党派、无党派人士保持密切联系;负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;负责联系工商联、联系海内外工商界社团和代表人士,调查、研究并反映我区非公有制经济代表人物的情况、协调关系。

3、协助检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题,联系少数民族和宗教界的代表人物,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

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二、机构设置情况及部门预算单位组成

区委统战部与区民宗局、台办合署办公。

2、部门预算单位组成

区本级预算。

三、部门人员构成

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区统战部编制人数14名(含工商联);财政供养人数 16名,其中在职12名、离退休人数 4名;临时工人数 0名。

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第二部分  统战2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

(一)2021年部门预算总收入117.67万元。其中:一般公共预算财政拨款收入106.12万元,占收入的90.18%。其他收入0万元,占收入的0%。上年结转11.55万元,占收入的9.82%。

(二)2021年部门预算总支出117.67万元。其中:基本支出77.11万元,占支出的65.53%。项目支出40.56万元,占支出的34.47%。

按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务支出,金额为117.67万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出71.79万元、商品和服务支出5.14万元、对个人和家庭的补助支出0万元、其他项目支出40.56万元。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2021年部门收入总预算117.67万元。比上年预算增加53.5万元,上升45.47%主要原因是:含有上年结转金额较大。

2021年部门支出总预算117.67万元。比上年预算增加53.5万元,上升45.47%。主要原因是:人员工资福利增加。

三、财政拨款收支情况说明

2021年财政拨款收入总预算117.67万元。主要包括:一般公共预算财政拨款收入106.12万元、上年结转11.55万元,政府性基金预算0万元。支出总预算117.67万元。主要包括:工资福利支出71.97万元、商品和服务支出5.14万元、对个人和家庭的补助支出0万元、其他项目支出40.56万元。

四、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出数为117.67万元。比 2020年预算数增加53.5万元,上升45.47%。

行政运行(项)支出117.67万元。比 2020年预算数增加53.5万元,上升45.47%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出77.11万元,占预算总额的65.53%。其中:

(一)人员经费71.97万元。包括:

工资福利支出71.97万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助0万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费5.14万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费预算5.14万元,占预算总额的4.37%。主要包括:办公费0.42万元、电费0.41万元、邮电费0.36万元、会议费0.48万元工会经费0.95万元等。

七、国有资产占用情况说明

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截止202112月31日,该单位国有资产总额为523813.47,流动资产,396088.6元;固定资产127724.87元。其中:固定资产包含房屋0元(借用其它单位房屋);车辆0辆,合计0元;其他资产通用设备58000.71元家具用具装具及动植物69724.16元;无形资产0元。

 

 

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八、预算绩效情况(含重点项目预算的绩效目标)说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2020年度一般公共预算2个项目开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年政拨款4万元,占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,该2个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021“三公”经费预算0.22万元,比上年预算增加0万元,增加0%。其中:

(一)因公出国(境)费预算0万元,比上年预算增加0万元。

(二)公务接待费预算0.22万元,比上年预算增加0万元。

(三)公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加0万元。其中:

1.公务用车购置费0万元,比上年预算增加0万元。

2.公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加0万元。

十、政府性基金预算支出情况说明

无该项预算。

十一、政府采购安排情况说明

2021年部门预算中未有纳入政府采购预算计划

 

 

第三部分  专业名词解释

一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

 

第四部分  统战部2021年部门预算表

附件: 统战部2021年部门预算表

附件:

·统战部.xls

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