目 录
第一部分 鄂城区公安分局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂城区公安分局2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况(含重点项目预算的绩效目标)说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂城区公安分局2021年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 鄂城区公安分局概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规。部署全区公安工作并指导、检查落实。
2、维护社会治安秩序。掌握、分析、预测我区社会治安动态,为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息,并提出对策。
3、负责公安机关基层组织建设、公安队伍建设工作。指导、检查、督促本局及基层部门执法工作。
4、负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作,组织、实施对重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破、处置。
5、负责治安、户籍、居民身份证的管理工作。
6、指导消防工作,依法进行消防监督。
7、指导和监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作及保卫组织的建设。
8、组织实施对来区的党和国家领导人、重要外宾以及市领导的安全警卫工作。
9、主管计算机信息系统安全保护工作,为各级公安机关提供信息等服务。
10、承办区委、区政府和上级公安部门交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
区公安局内设指挥中心、政工督查室、法制办、警务保障室、刑警大队、经侦大队、国保大队、治安大队、禁毒大队等9大科室,杜山、泽林、碧石、汀祖、花湖、杨叶、燕矶、沙窝、新庙等10个行政派出所。
2、部门预算单位组成
部门预算含局机关及刑警大队、经侦大队、国保大队、治安大队、杜山、泽林、碧石、汀祖、花湖、杨叶、燕矶、沙窝、新庙、长港等15个行政派出所预算。
三、部门人员构成
区公安局编制人数123名;财政供养人数151名,其中在职117名、离退休人数34名。
第二部分 鄂城区公安分局2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
(一)2021年部门预算总收入6426.57万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3912.89万元,占收入的60.87%。纳入预算管理的非税收入拨款2028.64万元,占收入的31.57%。上级补助收入481.95万元,占收入7.5%,上年结转3.09万元,占收入的0.15%。
(二)2021年部门预算总支出6426.57万元。其中:基本支出2429.02万元,占支出的37.8%。项目支出3997.55万元,占支出的62.2%。
按照支出功能分类科目,主要用于:公安6426.57万元。
按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出2036.84万元、商品和服务支出382.56万元、对个人和家庭的补助9.62万元,项目支出3997.55万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门收入总预算6426.57万元。比上年预算增加4101.83万元,上涨36.17%,主要原因是:财政加大对辅警的保障。
2021年部门支出总预算6426.57万元。比上年预算增加4101.83万元,上涨36.17%,主要原因是:财政加大对辅警的保障。
三、财政拨款收支情况说明
2021年财政拨款收入总预算5941.53万元。主要包括:一般公共预算财政拨款收入3912.89万元、纳入预算管理非税收入2028.64万元、上年结转3.09万元。支出总预算5941.53万元。主要包括:工资福利支出2036.84万元、商品和服务支出382.56万元、对个人和家庭的补助9.62万元,项目支出3512.51万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出数为6426.57万元,比 2020年预算4101.83,上涨36.17%。具体情况如下:
公共安全支出(类)公安(款)支出支出6426.57万元,比 2020年预算数增加4272.12万元。
1. 行政运行(项)
支出2429.02万元,比 2020 年预算1947.38万元增加481.64万元,增加24.73%。
2. 一般行政管理事务
支出3997.55万元,比 2020 年预算2154.45万元增加1843.1万元,增加85.55%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出2429.02万元,占预算总额的38%。其中:
(一)人员经费2049.46万元。包括:
工资福利支出2039.84万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助9.62万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
(二)公用经费382.56万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2021年机关运行经费预算382.56万元,占预算总额的5.95%。主要包括:办公费327.18万元,工会经费24.61万元,福利费30.77万元。
七、国有资产占用情况说明
2020年国有资产共9830.13万元,分布构成为:流动资产4845.20万元;固定资产4984.93万元,在建工程3919.51万元,无形资产280.16万元。其中:房屋26324.35平,金额1954.27万元 ;车辆48辆,金额667.08万元;其他(通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等),金额1270.37万元。
八、预算绩效情况(含重点项目预算的绩效目标)说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2020年度一般公共预算4个项目开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年政拨款2154.45万元,占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,该4个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。
(二)重点项目绩效目标说明
反恐应急突击队及乡镇协警专项经费
2021年反恐应急突击队及乡镇协警专项经费预算1529.7万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。
2021年业务技术用房预算646万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。
九、政府采购安排情况说明
2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1123.37万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费预算256.20万元,与上年预算持平。其中:
(一)因公出国(境)费预算0万元,比上年预算增加0万元。
(二)公务接待费预算1.2万元,与上年预算持平。
(三)公务用车购置及运行维护费255万元,与上年预算持平。其中:
1.公务用车购置费106万元,与上年预算持平。
2.公务用车运行维护费149万元,与上年预算持平。
2021年公务用车购置量6台,保有量48台。
十一、政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金预算支出
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
第四部分 鄂城区公安分局2021年部门预算表
附件:鄂城区公安分局2021年部门预算表
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