鄂城区招商和投资促进中心2019年部门决算
目录
第一部分 鄂城区招商和投资促进中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分鄂城区招商和投资促进中心2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分鄂城区招商和投资促进中心2019年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分鄂城区招商和投资促进中心概况
一、主要职能
(一)拟订全区招商引资工作发展战略、政策措施及具体实施办法。
(二)负责拟订并组织实施全区招商引资工作中长期规划、年度指导目标和招商引资工作考核奖励办法,会同有关部门对全区各部门的招商引资工作进行年度考核。
(三)分析研究全区商引资情况及新型产业发展动态,拟订并组织实施吸引外来投资相关政策和实施细则、管理办法等。
(四)负责拟订并实施重大招商引资活动方案,积极参与省、市有关部门举办的国内外招商引资活动、境内外举办的各类投资招商说明会、经贸恳谈会及有关涉外经贸招商等活动。
(五)加强我区与国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系及投资合作,承办各种形式的招商、投资考察活动。
(六)牵头组织开展自主招商活动,拟订并组织实施全区产业招商、专班招商、驻点招商的实施细则和管理办法。
(七)建立和管理全区招商引资项目库。
(八)负责全区招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作,协调解决外来投资客商及其投资项目运行过程中的困难和问题。
(九)完成上级交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
1.机构设置情况
区招商和投资促进中心为独立核算预算单位,下设综合部、项目促进联络部。
2.部门预算单位组成
区本级预算。
三、人员基本情况
区招商和投资促进中心财政供养人数4名;其中在职4名。
第二部分鄂城区招商和投资促进中心2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
(一)2019年部门收入22.89万元。其中:一般公共预算财政拨款收入21.56万元,占收入的94.19%。其他收入1.33万元,占收入的5.81%。上年结转 0万元,占收入0%。因是2019年新成立的单位,故无与上年对比数据。
(二)2019年部门决算支出11.04万元。其中:基本支出2.89万元,占支出的26.15%。项目支出8.16万元,占支出的73.85%。因是2019年新成立的单位,故无与上年对比数据。
按照支出功能分类科目,主要用于:招商事务。
按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
2019年部门收入总决算22.89万元。因是2019年新成立的单位,故无与上年对比数据。
2019年部门支出总决算11.04万元。因是2019年新成立的单位,故无与上年对比数据。
三、财政拨款收支决算情况说明
2019年财政拨款收入决算21.56万元。主要包括:一般公共预算财政拨款本年收入21.56万元、上年结转0万元,政府性基金预算0万元。支出决算9.72万元。因是2019年新成立的单位,故无与上年对比数据。主要包括:
1.个人及工资福利支出0万元;
2.商品和服务支出1.56万元;
3.项目支出8.16万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2019年一般公共决算支出9.72万元。因是2019年新成立的单位,故无与上年对比数据。具体情况如下:
一般公共服务支出(类)9.72万元。
1. 行政运行(项)支出1.56万元
2. 招商引资(项)支出8.16万元
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2019年一般公共决算基本支出1.56万元,占决算总额的16.05%。因是2019年新成立的单位,故无与上年对比数据。其中:
(一)人员经费0万元。包括:
工资福利支出0万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助0万元,主要用于:住房补贴。
(二)公用经费1.56万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2019年机关运行经费决算0万元,占决算总额的0%。因是2019年新成立的单位,故无与上年对比数据。
七、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日,国有资产总额为13.03万元(以下为净值)。分布构成为:流动资产11.84万元;固定资产1.19万元。其中:固定资产包含房屋0元;车辆0辆,合计0元;其他资产(通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等)1.19万元;无形资产0元。
八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明
预算绩效管理工作开展情况:根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的居,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。
九、政府采购执行情况说明
2019年无政府采购执行情况。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费决算1.76万元,占决算总额的18.11%。其中:
1、因公出国(境)费0万元,0人,0团次。
2、公务用车购置0元,公务用车运行维护费运行费0万元,车辆保有量0辆;
3、公务接待费1.76万元,公务接待批次25次,公务接待人次251人。因是2019年新成立的单位,故无与上年对比数据。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门单位无政府性基金决算支出。
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
第四部分 鄂城区招商和投资促进中心
附件:鄂城区招商和投资促进中心2019年部门决算表
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