第一部分
鄂城区经济发展局概况
一、基本情况
(一) 研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、区域规划,衔接、平衡各主要行业的行业规划;贯彻可持续发展战略,搞好资源开发利用、生态环境建设和生产布局规划,引导和促进全区经济与人口、资源、环境协调发展。
(二)做好全区社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及区域经济调节的政策措施建议;研究提出全区经济和社会发展年度预期目标建议,提出全区国民经济和社会发展计划执行情况年度报告。
(三)提出全区全社会固定资产投资总量和资金投向及相关政策、措施和建议,衔接平衡各种资金来源;编制全区固定资产投资计划及重点建设项目计划并负责组织实施;按照《招标投标法》,参与对建设项目招投标进行监督管理。
(四)研究制定全区工业行业规划及管理,制定实施产业政策;促进资源节约与综合利用。
(五)监测、分析全区工业经济运行情况,调节工业经济日常运行状况;负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调工作,协调解决日常经济运行中的突出和重大问题,并向区政府提出意见和建议。
(六)贯彻国家、省、市、区关于工业经济、区域经济、中小企业发展的方针、政策和法规,制定发展规划;知道促进中小企业结构调整,参与指导企业实施名牌产品战略,开展对外经济交流与合作。
(七)制定中小企业教育培训规划并组织实施,指导中小企业人才引进工作;研究改善中小企业融资环境的政策措施,引导和推动民间资金及风险投资机构投资中小企业,监测分析中小企业和区域经济发展动态,协调解决发展中的重大问题;负责中小企业统计工作。
(八)贯彻执行国家、省、市发展旅游业的方针、政策;编制发展旅游业的长期规划和年度计划,并组织实施。
(二)部门预算单位构成
区经济发展局为独立核算预算单位
三、人员基本情况
区经济发展局编制人数16名,其中:在职9人,离退休5人。
第二部分
鄂城区经济发展局2016年部门预算表
表1. 经济发展局2016年收支预算总表
(单位:万元)
公开部门: |
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
201 |
一般公共服务 |
115.93 |
95.93 |
20 |
20104 |
发展与改革事务 |
115.93 |
95.93 |
20 |
2010401 |
行政运行 |
95.93 |
95.93 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
20 |
20 |
表3. 经济发展局2016年“三公”经费预算表
(单位:万元)
项目 |
预算数 |
合计 |
10.28 |
1、因公出国(境)费 |
0 |
2、公务接待费 |
6.57 |
3、公务用车费 |
3.71 |
其中:公务用车运行维护费 |
3.71 |
公务用车购置费 |
|
注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。 |
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1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出。 |
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2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
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3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 |
第三部分
鄂城区经济发展局2016年部门预算安排情况说明
一、收支预算情况
2016年部门预算总收入115.93万元,其中:经费拨款88.49万元,纳入预算管理的非税收入0万元,其它收入0万元,上级补助收入0万元,上年结余27.44万元,具体支出安排情况如下:
(一)基本支出95.93万元,其中:
1、工资福利支出53.07万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴,社会保险缴费;
2、商品和服务支出17.89万元,主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。
3、对个人和家庭补助24.97万元,主要用于在职人员住房公积金;
(二)项目支出20万元,主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。
二、2016年“三公”经费预算情况说明
2016年“三公”经费预算数10.28万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费6.57万元,公务用车购置及运行维护费3.71万元。此项支出比2015年财政拨款预算数减少0万元。
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