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2018年行政服务中心部门预算

信息来源:鄂城区政府网 日期:2018-01-20

 

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鄂城区政务服务中心2018年部门预算

目 录

第一部分鄂城区政务服务中心概况

  一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区政务服务中心2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况(含重点项目预算的绩效目标)说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区政务服务中心2018年部门预算表

  一、部门收支预算总表

  二、部门收入预算总表

  三、部门支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 鄂城区政务服务中心概况

  1. 部门主要职能

 


根据《中共湖北省委、湖北省人民政府关于市、县政府机构改革的意见》(鄂发[2009]13号)和《市委办公室、市政府关于印发<鄂城区区级机构改革方案>的通知》(鄂州办文[2010]64号),设立鄂城区人民政府行政服务中心,为区政府派出部门。
(一)负责政务服务大厅窗口建设和全区政务服务工作的组织协调、业务指导及督办检查。
(二)负责制定准入制度,落实进行驻政务服务大厅设置办事窗口单位,确定具体行政审批项目和公共服务事项。
(三)负责制定审批和公共服务事项的操作规程,开展监督检查。
(四)负责督促规范审批事项登记、受理、审查、决定等环节,落实公共服务事项的承诺办理制度。
(五)组织协调需要两个以上部门审批的事项;会同相关部门做好进驻行政审批事项电子监察系统建设工作。
(六)负责制定政务服务中心各项规章制度,并组织实施;负责组织窗口工作人员开展政治理论学习和业务培训,对窗口工作人员进行检查考核。
(七)负责提供与行政审批相关的政策咨询、信息发布、公共服务、投资与商务代理等配套服务;负责受理窗口投诉,并做好调查处理。
(八)承办上级交办的其它工作。

 

 


二、机构设置情况及部门预算单位组成

 

1.机构设置情况


区政务服务中心内设机构中心办公室,政府采购股、业务监督股。


2、部门预算单位组成

区本级预算

 

三、部门人员构成


鄂城区政务服务中心财政供养人数4名,其中在职4名、离退休人数0名。


第二部分 鄂城区政务服务中心2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

(一)2018年部门预算总收入116.01万元。其中:一般公共预算财政拨款收入102.9万元,占收入的88.7%。其他收入0万元,占收入的0%。上年结转13.11万元,占收入的11.3%。

(二)2018年部门预算总支出116.01万元。其中:基本支出54.07万元,占支出的46.6%。项目支出61.94万元,占支出的53.4%。

按照支出功能分类科目,主要用于:政府办公厅(室)及相关机构事务116.01万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出45.62万元、商品和服务支出4.48万元、对个人和家庭的补助3.97万元。

  1. 部门预算收支增减变化情况说明

    2018年部门收入总预算116.01万元。比上年预算增加69.81万元,上升60.17%,主要原因是:项目支出及人员工资增加。

    2018年部门支出总预算116.01万元。比上年预算增加69.81万元,上升60.17%,主要原因是:项目支出及人员工资增加 。

  2. 财政拨款收支情况说明

    2018年财政拨款收入总预算102.9万元。主要包括:一般公共预算财政拨款收入102.9万元、上年结转0万元,政府性基金预算0万元。支出总预算102.9万元。主要包括:工资福利支出45.62万元、商品和服务支出4.48万元,对个人和家庭的补助3.97万元。

    四、一般公共预算支出情况说明

    2018年一般公共预算支出数为102.9万元,比 2017 年预算数增加56.7万元,上升55.1%。具体情况如下:

    一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)支出102.9万元,比 2017 年预算数增加56.7万元,上升55.1%。

  1. 行政运行(项)支出102.9万元,比 2017 年预算数增加56.7万元,上升55.1%。

     

    五、一般公共预算基本支出情况说明

    2018年一般公共预算基本支出102.9万元,占预算总额的88.7%。其中:

    (一)人员经费49.59万元。包括:

    工资福利支出45.62万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

    对个人和家庭的补助3.97万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

    (二)公用经费4.48万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

    六、机关运行经费安排情况说明

    2018年机关运行经费预算4.48万元,占预算总额的7%。主要包括:办公费0.4万元,印刷费0.05万元,水费0.04万元,电费0.35万元,邮电费0.4万元,差旅费0.44万元,维修费0.05万元,会议费0.5万元,培训费0.3万元,公务接待费0.06万元,工会经费0.66万元,福利费0.83万元,办公设备购置费0.4万元。

    七、国有资产占用情况说明

    2017年国有资产共38.69万元,分布构成为:流动资产19.38万元;固定资产19.31万元。其中:房屋0平,金额0万元 ;车辆0辆,金额0万元;专用设备0台,金额0万元;其他(通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等),金额 19.31万元。

    八、预算绩效情况(含重点项目预算的绩效目标)说明


    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年度一般公共预算1个项目开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年政拨款3万元,占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,该1个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

    (二)重点项目绩效目标说明

    网络服务费

    2018网络服务费预算3万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

    九、政府采购安排情况说明

    2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2万元。其中:打印机一台0.2万元,刻录机0.15万元,评标室录音录像设备1.15万元,复印机0.5万元。

    十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    2018年“三公”经费预算0.39万元,比上年预算减少9.61万元,下降96.1 %。其中:

    (一)因公出国(境)费预算0万元,比上年预算增加0万元。

    (二)公务接待费预算0.39万元,比上年预算减少 9.61万元,主要原因:按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费,故预算数相应减少。

    (三)公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加0万元。其中:

    1.公务用车购置费0万元,比上年预算增加0 万元 。

    2.公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加增加0万元。

    十一、政府性基金预算支出情况说明

    本单位无政府性基金预算支出

    第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  八、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区行政服务中心2018年部门预算表

附件: 鄂城区行政服务中心2018年部门预算表

 
 
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