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鄂城区水务水产局2018年部门预算
目 录
第一部分 鄂城区水务水产局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂城区水务水产局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况(含重点项目预算的绩效目标)说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂城区水务水产局2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 鄂城区水务水产局概况
部门主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关水务水产方面的政策和法规;研究全区水务水产发展战略,拟定全区水务水产行政管理的实施细则和管理办法,经批准后组织实施。
2、拟订全区水务水产发展的中长期规划,编制水务水产区域综合规划、专业规划,指导乡镇水务水产规划编制工作并组织实施。
3、提出全区水务水产固定资产投资规模和方向,按照规定权限,审批、核准全区水务水产规划内的年度计划规模内固定资产投资项目。
4、负责全区水务工程和水务设施的管理工作;组织编制重点水务工程建设项目建议书和可行性研究报告及施工图设计;组织水务工程的竣工验收工作。
5、按照规定权限,负责提出国家、省、市下达全区和区级财政性资金的水务投资安排意见,并组织实施。
6、负责协调全区的防汛抗旱工作。承担区人民政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监管、指挥全区防汛抗旱工作;编制全区防汛抗旱应急预案,并组织实施。
7、负责全区水行政执法和水政监察队伍的建设和管理工作;协调水事纠纷;查处水事案件;负责有关水行政复议受理和行政诉讼应诉工作;负责法律、法规等确定的水行政性规费征收、使用管理;负责水行政许可;编制水土保持方案。
8、负责指导全区水产生产发展、引进推广新技术、新品种及科研试验。
9、负责全区渔政执法及渔政队伍建设;负责全区水域滩头养殖证的办理和查处渔业违法案件。
10、完成上级交办的其他事项。
1.机构设置情况
部门预算含局机关和、水政大队
三、部门人员构成
区水务水产局财政供养人数21名,其中在职10名,离退休人数11名。
一、部门预算收支情况总体说明
(一)2018年部门预算总收入245.09万元。其中:一般公共预算财政拨款收入196.74万元,占收入的80.27%。其他收入0万元,占收入的0%。上年结转48.35万元,占收入的19.73%。
(二)2018年部门预算总支出245.09万元。其中:基本支出145.34万元,占支出的59.3%。项目支出99.75万元,占支出的68.63%。
按照支出功能分类科目,主要用于:农林水支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算245.09万元。比上年预算减少196.18万元,下降80%,主要原因是:项目减少。
2018年部门支出总预算245.09万元。比上年预算减少196.18万元,下降80%,主要原因是:项目减少。
财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算196.74万元。主要包括:一般公共预算财政拨款收入196.74万元、上年结转0万元,政府性基金预算0万元。支出总预算196.74万元。主要包括:工资福利支出121.76万元、商品和服务支出9.75万元、对个人和家庭的补助13.83万元,项目支出51.4万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出数为196.74万元,比 2017 年预算数减少58.54万元,下降29.76%。具体情况如下:
农林水支出(类)水利(款)支出196.74万元,比 2017 年预算数减少58.54万元,下降29.76%。
行政运行(项)支出196.74万元,比 2017 年预算数减少58.54万元,下降29.76%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出145.34万元,占预算总额的57.83%。其中:
(一)人员经费135.59万元。包括:
工资福利支出121.76万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助13.83万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
(二)公用经费9.75万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算9.75万元,占预算总额的3.98%。主要包括:办公费0.88万元,印刷费0.11万元,水费0.12万元,电费0.76万元,邮电费0.88万元,差旅费0.97万元,维修费0.11万元,会议费1.1万元,培训费0.66万元,公务接待费0.13万元,工会经费1.4万元,福利费1.75万元,办公设备购置0.88万元。
七、国有资产占用情况说明
2017年国有资产共325.71万元,分布构成为:流动资产127.87万元;固定资产197.84万元。其中:房屋210平,金额13.78万元 ;车辆2辆,金额17.2万元;其他(通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等),金额166.85万元。
八、预算绩效情况(含重点项目预算的绩效目标)说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年度一般公共预算10个项目开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年政拨款2000万元,占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,该1个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。
(二)重点项目绩效目标说明
农村饮水安全
2018年农村饮水安全预算50万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。
九、政府采购安排情况说明
2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。 十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算4万元,比上年预算减少1万元,下降25%。其中:
(一)因公出国(境)费预算0万元,比上年预算增加0万元。
(二)公务接待费预算4万元,比上年预算减少1万元,主要原因:按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费0万元,与上年预算持平。其中:
1.公务用车购置费0万元,比上年预算增加0 万元 。
2.公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,
2018年公务用车购置量 0 台,保有量0 台。
十一、政府性基金预算支出情况说明
本部门单位无政府性基金预算支出
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
第四部分 鄂城区水务局2018年部门预算表
附件: 鄂城区水务局2018年部门预算表
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