鄂城区统战部2017年部门决算
目 录
第一部分 鄂城区统战部概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂城区统战部2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂城区统战部2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 统战部单位概况
部门主要职能
2、负责协助区委同各民主党派、无党派人士保持密切联系;负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;负责联系工商联、联系海内外工商界社团和代表人士,调查、研究并反映我区非公有制经济代表人物的情况、协调关系。
3、协助检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题,联系少数民族和宗教界的代表人物,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
1.机构设置情况
区本级预算。
三、部门人员构成
一、部门决算收支情况说明
(一)2017年部门收入153.43万元。其中:一般公共预算财政拨款收入118.67万元,占收入的77%。其他收入33.83万元,占收入的22%。上年结转0.94万元,占收入的1%。。
(二)2017年部门决算支出124.94万元。其中:基本支出124.94万元,占支出的100 %。项目支出0万元,占支出的0%。
按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务支出 。
按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出。
部门决算收支增减变化说明
2017年部门收入决算152.49万元。比上年决算增加52.26万元,增长52 %,主要原因是单位工资绩效补发等拨款增加。
2017年部门支出决算124.94万元。比上年决算增加25.58万元,增长26%,主要原因是单位人员增加,工资绩效补发支出增加。
财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算118.67万元。主要包括:一般公共预算财政拨款本年收入118.67万元、上年结转0万元,政府性基金预算0万元。支出决算106.67万元。主要包括:工资福利支出88.98万元、商品和服务支出2.06万元、对个人和家庭的补助支出15.13万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出106.67万元,比2016年决算增加15.83万元,上升17%。具体情况如下:
一般公共服务支出(类)统战事务(款)支出106.67万元,比2016年决算增加26.83万元,超过年初预算数的34%。
行政运行(项)支出106.67万元,比2016年决算增加26.83万元,超过年初预算数的34%。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算106.67万元,占决算总额的100%。其中:
(一)人员经费104.11万元。包括:
工资福利支出88.98万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助15.13万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
(二)公用经费2.56万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算2.06万元,占决算总额的2%。主要包括:印刷费0.65万元、差旅费0.45万元、福利费0.72万元、其它商品和服务支出0.14万元等。
七、国有资产占用情况说明
本单位本年度无项目开支。
九、政府采购执行情况说明
政府采购执行情况:采购空调2台,采购总金额 0.5 万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出决算0万元,比上年减少1.3万元,下降100%。其中:
(一)因公出国(境)费决算0万元,比上年决算增加0万元,上升0%。2017年因公出国(境)团数0个 ,共计0人。
(二)公务接待费决算0万元,比上年减少0.2万元。下降的原因是认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关履行节约,反对浪费条例》等制度2017年国内公务接待共0批次,共计0人。
(三)公务用车购置及运行维护费1.1万元,比上年减少1.1万元。下降的原因是我办严格加强小车及公务接待费管理,等制度,其中:
1.公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,上升0%,主要原因: 。
2.公务用车运行维护费0万元,比上年减少1.1万元。2017年公务用车购置量0台,保有量0台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本单位本年度无政府性基金支出。
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
第四部分 鄂城区统战部2017 年部门决算表
附件:鄂城区统战部2017年部门决算表
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