鄂城区妇联2020年部门预算
目 录
第一部分鄂城区妇联概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分鄂城区妇联2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况(含重点项目预算的绩效目标)说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂城区妇联2020年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 鄂城区妇联概况
一、部门主要职能
1.持正确的政治方向,完成区委、市妇联工作部署,确定全区妇女工作目标任务。
2.紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,团结、带领广大妇女积极投身经济建设。
3.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,引导广大妇女弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,表彰各类妇女先进典型。
4.调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题,及时向党和政府反映社情民意,维护妇女儿童合法权益。
5.协助政府制定本地区妇女儿童发展《规划》,组织协调并推进《规划》的实施。
6.认真接待和受理妇女群众的来信、来访案件。
7.承办区委、区政府和市妇联交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
区妇联为独立预算单位,内设办公室二间(另在鄂城区人民法院有鄂城区婚姻家庭纠纷案件调解中心办公室1间)
2.部门预算单位组成
区本级预算
三、部门人员构成
区妇联编制人数3名;财政供养人数5名,其中:在职人数3人,退休2人。
第二部分 鄂城区妇联2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
(一)2020年部门预算总收入41.19万元。其中:一般公共预算财政拨款收入41.19万元,占收入的 100%。其他收入0万元,占收入的0 %。上年结转0.00万元,占收入的 0%。
(二)2020年部门预算总支出41.19万元。其中:基本支出21.53万元,占支出的52%。项目支出19.66万元,占支出的48 %。
按照支出功能分类科目,主要用于:群众团体事务41.19万元。
按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出19.05万元、 商品和服务支出1.58万元、对家庭和个人的补助支出0.90万元等 。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2020年部门收入总预算41.19万元。比上年预算减少17.54万元,主要原因是:项目经费减少。
2020年部门支出总预算41.19万元。比上年预算减少17.54万元,主要原因是:项目支出减少。
三、财政拨款收支情况说明
2020年财政拨款收入总预算41.19万元。主要包括:一般公共预算财政拨款收入41.19万元、上年结转0.00万元,政府性基金预算 0万元。支出总预算41.19万元。主要包括:基本支出21.53万元,主要用于工资福利支出19.05万元、 商品和服务支出1.58元、对家庭和个人的补助支出0.90万元等 。
项目支出19.66万元,主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出,其中专项性公用支出0万元、其他项目支出19.66万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出数为41.19万元,比 2019 年预算数减少17.54万元,具体情况如下:
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)支出41.19万元。比2019年年初预算减少17.54万元。
行政运行(项)支出41.19万元,比2019年年初预算减少17.54万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出21.53万元,占预算总额的52%。其中:
(一)人员经费19.95万元。包括:
工资福利支出19.05万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助 0.90万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
(二)公用经费1.58万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2020年机关运行经费预算1.58万元,占预算总额的 3%。主要包括:办公费0.14万元、印刷费0.02万元、水费0.02万元、电费0.14万元、邮电费0.12万元、差旅费0.14万元、维修(护)费0.02万元、会议费0.16万元、培训费0.10万元、公务接待费0.02万元、工会经费0.26万元、福利费0.32万元、办公设备购置0.12万元。
七、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日,国有资产总额为47280.84元。分布构成为:流动资产118.68元;固定资产73726.09元。其中:固定资产包含房屋0元(借用其它单位房屋);车辆0辆,合计0元;其他资产(通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等)73726.09元;无形资产0元。固定资产较上年增加0元。
八、预算绩效情况
预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求, -是认真组织开展项目支出绩效评价和部]整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2020年度一般公共预算2个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款19.66万元,占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,该2个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定项绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的居,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。
(二)重点项目绩效目标说明
(1)妇联专项经费
2020年妇联专项经费预算19.66万元,资金来源为一般公共预算财政拨款及上年专项结转。
九、政府采购安排情况说明
2020年政府采购预算0.11万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2020年“三公”经费预算0万元,比上年预算减少0.00万元,下降0%。其中:
(一)因公出国(境)费预算 0万元,比上年预算增加(或减少 0 万元,主要原因: 。
(二)公务接待费预算0万元,比上年预算减少0.00万元,下降0%,下降主要原因:按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费,故预算数相应减少。
(三)公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算减少0万元。其中:
1.公务用车购置费0万元,比上年预算增加0万元,
2.公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加减少0万元.
十一、政府性基金预算支出情况说明
鄂城区妇联本年无政府性基金
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
第四部分 鄂城区妇联2020年部门预算表
附件: 鄂城区妇联2020年部门预算表